国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

24周年

財稅實務 高薪就業(yè) 學歷教育
APP下載
APP下載新用戶掃碼下載
立享專屬優(yōu)惠

安卓版本:8.8.0 蘋果版本:8.8.0

開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司

應用涉及權限:查看權限>

APP隱私政策:查看政策>

HD版本上線:點擊下載>

2017年CIA《內審實務》知識點:內部審計目標和范圍

來源: 正保會計網校 編輯: 2017/07/20 19:25:19  字體:

選課中心

多樣班次滿足需求

選課中心

資料專區(qū)

干貨資料助力備考

資料專區(qū)

報考指南

報考條件一鍵了解

報考指南

2017年國際注冊內部審計師(CIA)考試的備考工作已經開始,為了幫助考試的學員鞏固知識,提高備考效果,正保會計網校精心整理了CIA《內部審計實務》科目的知識點,希望對廣大考生有所幫助。

知識點:內部審計目標和范圍

國際內部審計師協(xié)會(IAA)界定:

●定位

是一個獨立鑒證部門

●主要職責

檢查和評估公司執(zhí)行的作業(yè)

●協(xié)助的對象

管理層和董事會

●范圍

包括檢查和評估公司內部控制系統(tǒng)的充分性和有效性,以及各部門職責的履行情況。

●目標

√協(xié)助公司成員有效地履行他們的職責,為他們提供與被審查作業(yè)有關的分析、鑒證、意見、咨詢和信息。

√以合理的成本進行有效的控制。

內部審計部門的職責范圍明顯比審查財務報告和評估內部控制要廣得多,因此必須有效地管理內部審計活動,保證為組織增加價值。

相關鏈接:2017年國際注冊內部審計師(CIA)考試報考簡章

學員討論(0

免費試聽

  • 趙海濤 《內部審計基礎》

    趙海濤主講: 《內部審計基礎》免費聽

  • 趙海濤《內部審計實務》

    趙海濤主講:《內部審計實務》免費聽

  • 趙欣《內部審計知識要素》

    趙欣主講:《內部審計知識要素》免費聽

免費資料下載

  • 報考指南
  • 新手指導
  • 免費題庫
    學習計劃
  • 考試大綱
  • 考試題型
一鍵領取全部資料
回到頂部
折疊
網站地圖

Copyright © 2000 - m.sinada.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有

京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號

恭喜你!獲得專屬大額券!

套餐D大額券

去使用