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水滴石穿,繩鋸木斷。備考國際注冊內(nèi)部審計師(CIA),也需要一點點積累才能到達好的效果。正保會計網(wǎng)校為您提供CIA每日一練在線測試,通過做題,能夠鞏固所學知識并靈活運用,考試時會更得心應手。CIA《內(nèi)部審計基礎》每日一練奉上,快來練習吧!
單選題
下列行為中,不屬于首席審計執(zhí)行官的職責的是:
A、向高級管理層和董事會報告內(nèi)部審計部門的計劃和資源需求。
B、協(xié)調(diào)內(nèi)部審計和外部審計服務提供者的工作,以減少重復工作。
C、對報告的重大錯報風險的處理行動進行跟蹤監(jiān)測。
D、組織風險管理系統(tǒng)的建立、管理和評價。
【正確答案】D
【答案解析】本題考查的知識點是內(nèi)部審計活動的宗旨、權力和職責。組織風險管理系統(tǒng)的建立、管理和評價是高級管理層的職責。
國際內(nèi)審師:每日一練《內(nèi)審實務》(2017-03-09)
國際內(nèi)審師:每日一練《內(nèi)審知識要素》(2017-03-09)
國際內(nèi)審師考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。祝大家考試順利。
正保會計網(wǎng)校
2017-03-09
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