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如何計算增值稅申報表中的進項稅額和銷項稅額?

網校學員| 提問時間:07/08 10:23
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秦老師
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增值稅申報表中的進項稅額和銷項稅額是指企業(yè)在一定期間內發(fā)生的進項稅和銷項稅的金額。

進項稅額是指企業(yè)在購進貨物、接受服務或者自行生產貨物、提供應稅勞務時,支付給供應商的增值稅。計算進項稅額可以按照以下公式進行:

進項稅額 = 購進貨物、接受服務或者自行生產貨物、提供應稅勞務的金額 × 稅率

其中,購進貨物、接受服務或者自行生產貨物、提供應稅勞務的金額是指企業(yè)在一定期間內購進貨物、接受服務或者自行生產貨物、提供應稅勞務的金額,稅率是指企業(yè)所在地的增值稅稅率。

銷項稅額是指企業(yè)在銷售貨物、提供服務或者轉讓不動產時,向購買方收取的增值稅。計算銷項稅額可以按照以下公式進行:

銷項稅額 = 銷售貨物、提供服務或者轉讓不動產的金額 × 稅率

其中,銷售貨物、提供服務或者轉讓不動產的金額是指企業(yè)在一定期間內銷售貨物、提供服務或者轉讓不動產的金額,稅率是指企業(yè)所在地的增值稅稅率。

需要注意的是,進項稅額和銷項稅額的計算都需要按照稅率進行計算,并且在申報時需要分別列出進項稅額和銷項稅額的具體明細。同時,企業(yè)需要按照規(guī)定的時間節(jié)點進行申報和繳納增值稅。
2023-07-08 10:32:05
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