問題已解決
老師,行政單位 去年支付辦公費(fèi),當(dāng)時錢不夠,發(fā)票是5000,會計分錄:財務(wù)會計: 借:商品和服務(wù)費(fèi)用4000,貸:一般公共預(yù)算財政撥款收入4000 預(yù)算會計: 借:財政撥款支出4000 貸:財政撥款收入4000 當(dāng)時忘記掛賬了, 現(xiàn)在做更正, 會計分錄,借:商品和服務(wù)費(fèi)用1000,貸其他應(yīng)付款1000,這樣對嗎?



您好,這個是沒錯的,是這樣做的哈,這個
01/02 20:13
