當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好,我想問(wèn)下就是我有個(gè)員工暫扣工資一直是掛其他應(yīng)付款,然后因?yàn)檫@個(gè)員工在別的公司發(fā)了暫扣,所以我們這個(gè)公司在不給他發(fā)了,老師這種情況應(yīng)該怎么處理合適呢



借其他應(yīng)付款,貸,應(yīng)付職工薪酬,
借,應(yīng)付職工薪酬,借,管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)
01/03 18:09

郭老師 

01/03 18:09
這個(gè)就是紅沖就行,直接不用做。

84784994 

01/03 18:10
老師您看下是不是這樣的

郭老師 

01/03 18:12
當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候沒有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,如果沒有的話,可以這么做的。

84784994 

01/03 18:16
老師我計(jì)提了,然后我按您發(fā)的分錄做了

郭老師 

01/03 18:17
可以的,可以這么做的
