問題已解決
請問社保的個人部分和應(yīng)付職工薪酬這個關(guān)聯(lián) 具體應(yīng)該如何做分錄,從繳費、計提、發(fā)工資 我是這么做的: 計提工資: 借:管理費用-工資(應(yīng)付工資) 貸:應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)付工資) 付社保費這么做: 借:管理費用(公司部分) 其他應(yīng)收款(個人部分) 貸:銀行存款 付工資的時候就做: 借:應(yīng)付職工薪酬 (應(yīng)付工資) 貸:其他應(yīng)收款(個人部分) 庫存現(xiàn)金(實付工資) 可是關(guān)于這個”應(yīng)付職工薪酬“有個問題,我們計提應(yīng)付職工薪酬的時候已經(jīng)是按應(yīng)付的工資數(shù)全部計提進管理費用,這么一來我們不是吧社保個人部分算進管理費用了嗎?還是我做少了哪個步驟,這個問題一直不明白



你好,你少計提了個人部分
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)付款
01/04 14:10

84785033 

01/04 14:16
為什么是其他應(yīng)付款呢?

暖暖老師 

01/04 14:16
我們代付的,這里用其他應(yīng)付款的多

84785033 

01/04 14:20
具體應(yīng)該怎么做分錄呢?個人部分計提+付社保+發(fā)放工資,這樣不就出現(xiàn)了3次,有余額吧

暖暖老師 

01/04 14:21
你計提個人部分錯了,個人部分是沖減工資

84785033 

01/04 14:24
不太明白,能出幾個步驟的具體分錄嗎?我一直用的是其他應(yīng)收款T-T

暖暖老師 

01/04 14:32
計提工資:
借:管理費用-工資(應(yīng)付工資)
貸:應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)付工資)
計提單位部分社保
借:管理費用(公司部分)
貸:銀行存款
計提個人部分借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款
付工資的時候就做:
借:應(yīng)付職工薪酬 (應(yīng)付工資)
貸:
庫存現(xiàn)金(實付工資)
支付社保借應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款
貸銀行存款

84785033 

01/04 15:59
老師你不是說用其他應(yīng)付才對嘛?您寫的分錄都是其他應(yīng)收款?而且我們還的也是當月的社保,怎么還需要計提呢?

暖暖老師 

01/04 16:01
我對應(yīng)你的分錄寫的,這里看個人習(xí)慣
