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問題已解決

老師,我這個應(yīng)交稅費(fèi)余額是負(fù)數(shù),12月份要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,

84785046| 提問時間:01/04 17:36
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好,要結(jié)轉(zhuǎn)的,17305.06-61.4結(jié)轉(zhuǎn)到借: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 17305.06-61.4 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -轉(zhuǎn)出多交增值稅
01/04 17:38
84785046
01/04 18:18
老師,我這樣寫對嗎,可是科目余額表顯示還是負(fù)數(shù)
84785046
01/04 18:18
這是科目余額表
琦禎異寶
01/04 18:25
您好,原來?我們待認(rèn)證增值稅不在? 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅,這個二級科目下呀,要把?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)?到余額為0,結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方正常的,這是有留抵稅
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