問題已解決
老師,稅務局讓把2023年12月進項稅轉出4萬,申報表改了,不改2023年賬,今年補交了4萬的增值稅,今年賬上如何處理?


您好,借:未分配利潤 40000 貸:應交稅費用-未交增值稅 40000
借:應交稅費用-未交增值稅 40000 貸:銀行 40000
01/05 23:21

84785043 

01/05 23:44
老師,不用做進項轉出的會計分錄嗎
琦禎異寶 

01/05 23:51
您好,不用轉了,補多少做多少就行,因為進項都最終要結轉到? 未交增值稅,這個分錄也是專管員分享給我的

84785043 

01/06 21:59
好的,謝謝老師
琦禎異寶 

01/06 22:01
?您好, 2025年愿你所想,皆你所愿! ?
希望以上回復能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~
