問題已解決
老師,我12月份的賬暫估入賬的話,借:工程施工~材料費(fèi) 貸:預(yù)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工~材料費(fèi) 今天票開來了,我直接沖預(yù)付賬款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 老師你幫我看一下這個(gè)賬這樣做可以嗎?



你好,暫估和發(fā)票一樣的可以
01/06 14:11

84784974 

01/06 14:13
呢我這樣做對嗎?,我12月份確認(rèn)成本了,票來了,我直接下賬 不用再確認(rèn)成本了,可以嗎

郭老師 

01/06 14:14
可以的,可以這么做的。

84784974 

01/06 14:15
好的,老師

郭老師 

01/06 14:15
不用客氣,工作愉快。

84784974 

01/06 14:15
謝謝您啦

郭老師 

01/06 14:15
不用客氣,工作愉快。
