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問題已解決

原來買了材料,進項稅也做了抵扣,分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅),貸 預(yù)付賬款,現(xiàn)在對方開了紅字發(fā)票,作廢了那張發(fā)票,請問該怎么做分錄?

84785033| 提問時間:01/06 15:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你借,預(yù)付賬款, 貸主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項稅額轉(zhuǎn)出。
01/06 15:15
84785033
01/06 15:16
月末進項稅轉(zhuǎn)出該要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
宋生老師
01/06 15:18
這個沒有要求結(jié)轉(zhuǎn),可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
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