問題已解決
原來買了材料,進項稅也做了抵扣,分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅),貸 預(yù)付賬款,現(xiàn)在對方開了紅字發(fā)票,作廢了那張發(fā)票,請問該怎么做分錄?



你好,你借,預(yù)付賬款,
貸主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項稅額轉(zhuǎn)出。
01/06 15:15

84785033 

01/06 15:16
月末進項稅轉(zhuǎn)出該要怎么結(jié)轉(zhuǎn)

宋生老師 

01/06 15:18
這個沒有要求結(jié)轉(zhuǎn),可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
