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問題已解決

老師,企業(yè)所得稅報過了,發(fā)現(xiàn)了幾年前的賬做錯了,利潤減少了,這個怎么處理

84784964| 提問時間:01/06 22:02
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,前面是費用多做了嗎
01/06 22:03
84784964
01/06 22:03
不是,少做了
84784964
01/06 22:04
金額錯了,利潤減少了
劉艷紅老師
01/06 22:05
借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 這樣補做
84784964
01/06 22:06
之前一直沒有開過票,也沒有收入,但是有發(fā)工資,利潤是虧損的,后來財報都成0報了,我們接手的時候,從新建賬做的,今天才發(fā)現(xiàn)以前財報有數(shù)據(jù),這個怎么調(diào)整哈,
劉艷紅老師
01/06 22:07
意思你是期初按0建的賬,是吧
84784964
01/06 22:08
其實企業(yè)所得稅也沒有交過錢,就是這樣更正財報,企業(yè)所得稅之類的還需要更改嗎?
劉艷紅老師
01/06 22:08
不建議去更正,調(diào)下賬就可以了
84784964
01/06 22:09
是的,我們當(dāng)時只看了沒有開票,沒有收入,差了兩個季度的報表,數(shù)據(jù)都是0,就重新0基礎(chǔ)上建賬了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),以前有財報數(shù)據(jù),估計是換人了,一直0申報,財報也就0申報了
84784964
01/06 22:10
之前的不用管了是不
84784964
01/06 22:10
財報更正一下就可以了是不
劉艷紅老師
01/06 22:11
是的,是的,就是這樣的
84784964
01/06 22:38
老師財報是不是也要在稅局更正哈
劉艷紅老師
01/06 22:47
這個在電子稅務(wù)局上面更正
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