問(wèn)題已解決
老師,老板購(gòu)買(mǎi)購(gòu)物卡送人,收到的是預(yù)付卡發(fā)票,5張2000,金額10000元,不征稅發(fā)票,能稅前扣除嗎?需要交個(gè)稅嗎?



不征稅發(fā)票,能稅前扣除
01/07 16:29

84785041 

01/07 16:35
那具體怎么記賬呢?

84785041 

01/07 16:37
超市購(gòu)物卡送領(lǐng)導(dǎo)送客戶(hù)

文文老師 

01/07 16:37
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:銀行存款

84785041 

01/07 16:45
只做這一筆分錄就可以了嗎?
這10000的招待費(fèi)可全額稅前扣除不需要調(diào)增?也不需要申報(bào)個(gè)稅?

文文老師 

01/07 16:50
只做這一筆分錄就可以了
不用報(bào)個(gè)稅。

文文老師 

01/07 16:50
業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅稅前的列支標(biāo)準(zhǔn)是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。

84785041 

01/07 17:16
好的,要在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增是嗎

文文老師 

01/07 17:16
是,要在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增
