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問題已解決

老師。我接的這家公司應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款余額都是一百多萬,能都調(diào)到應(yīng)付賬款科目嗎?

84784959| 提問時(shí)間:01/08 19:12
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,這個(gè)其他應(yīng)付款也是客戶的嗎
01/08 19:12
劉艷紅老師
01/08 19:15
你是調(diào)到應(yīng)付賬款的其他明細(xì)科目里面嗎
劉艷紅老師
01/08 19:18
應(yīng)付工資,如果匯算清繳沒付掉,是不能抵扣的
劉艷紅老師
01/08 19:26
這個(gè)是計(jì)入應(yīng)付職工,這個(gè)是請(qǐng)的兼職吧
劉艷紅老師
01/08 19:28
是別的公司開的勞務(wù)發(fā)票嗎
劉艷紅老師
01/08 19:33
那這個(gè)是通過應(yīng)付職工這個(gè)科目
劉艷紅老師
01/08 19:42
這個(gè)支付了,就平了呀
劉艷紅老師
01/08 19:42
這個(gè)不是要付的嗎,這個(gè)的貸方是應(yīng)付工資
劉艷紅老師
01/08 19:52
那就不要調(diào),后面付了就平掉了
劉艷紅老師
01/08 19:53
這個(gè)本來就是計(jì)到應(yīng)付職工的
劉艷紅老師
01/08 19:57
這個(gè)沒事,匯算清繳前付了就可以了
劉艷紅老師
01/08 20:01
那你調(diào)到其他應(yīng)付款-法人,相當(dāng)于法人代付了
84784959
01/08 19:14
我查了查往期的賬,里面掛的有應(yīng)付人工費(fèi),有匯票,還有其他應(yīng)收里的
84784959
01/08 19:17
應(yīng)付帳款沒設(shè)明細(xì)科目,應(yīng)付帳款沒有余額,其他應(yīng)付和應(yīng)付工資余額會(huì)不會(huì)太大
84784959
01/08 19:20
我查了一下賬,應(yīng)付工資其實(shí)是工程的人工費(fèi)應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付賬款吧?
84784959
01/08 19:27
不是,是施工勞務(wù)費(fèi)
84784959
01/08 19:30
沒有發(fā)票,都是老板代付勞務(wù)費(fèi),就是一部分付出去了,一部分沒付記在應(yīng)付工資了,做的是農(nóng)民工工資
84784959
01/08 19:31
附件是農(nóng)民工工資表
84784959
01/08 19:38
但是他們不是公司的職工???都是工程施工的成本,不用調(diào)嗎?就應(yīng)該在應(yīng)付工資貸方趴著嗎?
84784959
01/08 19:50
一部分付了,貸方就是銀行存款,一部分沒付就掛在應(yīng)付工資了,
84784959
01/08 19:56
現(xiàn)在年底了余額一百多萬余額是不是太大了
84784959
01/08 19:59
付不出去,數(shù)額太大,老板說付不了,而且這個(gè)月報(bào)完就報(bào)年報(bào),怎么辦,老師
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