問題已解決
7月已做無票收入及已繳納增值稅及附加稅,客戶12月退款,12月份退款的分錄和申請退增值稅及附加的分錄



借銀行存款負數(shù)
貸,主營業(yè)務收入負數(shù),
應交稅費應交增值稅銷項負數(shù)
借庫存商品貸主營業(yè)務成本
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應交稅費應交增值稅銷項
借應交稅費未交增值稅,
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費附加稅。
借稅金及附加負數(shù)
01/08 19:19

84784996 

01/08 19:29
借:銀行存款 (負數(shù))
貸:主營業(yè)務收入 (負數(shù))
應交稅費應交增值稅銷項(負數(shù))
借:應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 (正數(shù))
貸:應交稅費應交增值稅銷項(正數(shù))
借:應交稅費未交增值稅(正數(shù))
貸:應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅(正數(shù))
?借:應交稅費附加稅(正數(shù))
借:稅金及附加(負數(shù))
這樣對嗎

郭老師 

01/08 19:33
你好對的
是的
成本沒紅沖

84784996 

01/08 19:36
老師,跨年收到退回的增值稅和附加稅,需要做哪些分錄?

郭老師 

01/08 19:41
借銀行存款,貸,應收稅費,未交增值稅,應交稅費,城建稅

84784996 

01/08 19:45
24年12月退款的,稅金25年1月收到退回的稅款,除了做這個分錄借銀行存款,貸,應收稅費,未交增值稅,應交稅費,城建稅
還要調(diào)整“以前年度損益調(diào)整”嗎

郭老師 

01/08 19:48
不需要
不涉及到損益類的科目了

84784996 

01/08 19:57
感謝老師

郭老師 

01/08 20:01
不用客氣,工作愉快
