問題已解決
請(qǐng)問老師我今年12月的賬里少計(jì)提了500元管理費(fèi)用—?jiǎng)趧?wù)費(fèi),明年1月份做進(jìn)去,該如何做調(diào)整分錄?是沖未分配利潤還是直接計(jì)提管理費(fèi)用還是如何操作?謝謝 并說明原理



您好,你們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話,直接通過未分配利潤調(diào)整就成
01/09 18:29

84785009 

01/09 18:31
請(qǐng)問正常賬務(wù)上如何處理,請(qǐng)寫一下分錄,謝謝

東老師 

01/09 18:32
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款

84785009 

01/09 18:33
我要是計(jì)入今年1月的管理費(fèi)用里呢?這樣合規(guī)么

東老師 

01/09 18:34
其實(shí)也可以,畢竟金額也沒多少
