問題已解決
年末往來科目負數(shù)要調(diào)賬嗎?


您好,不用調(diào)賬,是調(diào)表不調(diào)賬,報表列示時重分類
01/09 21:34

84785017 

01/09 21:38
出審計報告時重分類嗎?
琦禎異寶 

01/09 21:39
您好,要重分類?的,這樣報表才是真實的

84785017 

01/09 21:45
公司財務(wù)出報表就要重分類嗎?
琦禎異寶 

01/09 21:45
您好,要重分類,這樣的報表才不虛高

84785017 

01/09 21:49
財務(wù)報表是系統(tǒng)自動生成的,請問怎么重分類?。?/div>
琦禎異寶 

01/09 21:50
您好,系統(tǒng)不能重分類?話,要手工做,? ?我們也是手工做
您好,我們工作中用到的重分類總結(jié)如下
資產(chǎn)負債表中可能存在重分類的科目有:應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款;應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款;其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款
“應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準備計算填列; ?
“預(yù)收款項”=應(yīng)收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列; ?
“應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列; ?
“預(yù)付款項”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)計算填列; ?
“其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細科目借方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準備計算填列; ?
“其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細科目貸方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。
比如
應(yīng)收賬款科目借方余額100,明細是 應(yīng)收賬款-A 借方余額 120,應(yīng)收賬款-B 貸方余額 20
應(yīng)付賬款科目貸方余額200,明細是 應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50
報表列示


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- 老師你好,我們公司的外賬產(chǎn)成品報表是通過倒推來做的,舉個例子就是A產(chǎn)品月初剩余10件,成本金額是100元,這個月銷售了10件,銷售總金額是200元,它的銷售成本是160元,這個月入庫了10件,那么它的入庫成本就是220元對嗎?(加權(quán)平均法) 昨天
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