問題已解決
請(qǐng)問公司支付員工的,二建**費(fèi)3000,該怎么做賬



同學(xué)你好
是你們公司的員工嗎?
01/10 10:50

84784957 

01/10 10:53
恩,是的呢

84784957 

01/10 10:54
外賬處理,謝謝

樸老師 

01/10 10:57
這個(gè)得做成工資哦

84784957 

01/10 11:00
之前沒做在工資里面,現(xiàn)在該怎么處理好?。″X已經(jīng)單獨(dú)付了

84784957 

01/10 11:00
11月有2000元,12月有3000元

樸老師 

01/10 11:03
同學(xué)你好
12月的工資申報(bào)了嗎

84784957 

01/10 11:05
還沒有申報(bào)

樸老師 

01/10 11:08
一塊都加在12月工資里報(bào)

84784957 

01/10 11:14
恩,是這個(gè)月必須加進(jìn)去報(bào)吧?然后還有11月和12月分別有支付2000和3000元,轉(zhuǎn)賬的備注,寫的報(bào)銷,那這兩個(gè)月的憑證該怎么做合適?

樸老師 

01/10 11:17
對(duì)的
11月做往來
12月做計(jì)提工資就加上五千,三千做往來
然后這個(gè)月發(fā)工資沖減5000

84784957 

01/10 14:35
由于該員工的往來款,一直用的是其他應(yīng)收賬款來核算,此處也是用這個(gè)科目!麻煩老師看一下圖片上做的分錄思路是否正確,辛苦啦!

樸老師 

01/10 14:37
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
