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問題已解決

老師你好,涉及到以前年度的收入修改了申報(bào)表及需要補(bǔ)繳的稅如何做賬務(wù)處理?需要做到以前年度還是做在當(dāng)期

84784989| 提問時(shí)間:01/10 15:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)補(bǔ)稅是進(jìn)入以前年度損益調(diào)整。
01/10 15:38
84784989
01/10 15:45
房開企業(yè),2022年收入(不含稅)增加100萬,應(yīng)補(bǔ)繳增值稅8.2萬,附加稅0.99萬,企業(yè)所得稅12.5萬。請(qǐng)老師幫我做出分錄
宋生老師
01/10 15:48
你好,借應(yīng)收賬款等, 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 然后附加稅和企業(yè)所得稅是借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后再交就可以了,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加應(yīng)交企業(yè)所得稅。 貸銀行存款
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