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問題已解決

老師,一個公司注銷了,無法給我們開發(fā)票,但是我們已經(jīng)付了款了,如何記賬

84784995| 提問時間:01/10 17:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你拿到貨物了嗎
01/10 17:08
84784995
01/10 17:12
拿到貨物了,也都付完款了,就是欠80萬發(fā)票
宋生老師
01/10 17:12
你好,你可以按實際業(yè)務(wù)來做,只是沒有發(fā)票,你們不能稅前扣除
84784995
01/10 17:15
一直掛著賬,好幾年了
宋生老師
01/10 17:15
您好,你可以入賬,拿到貨就可以入
84784995
01/10 17:17
不是老師,賬面上顯示欠咱80萬發(fā)票,在應(yīng)付的借方掛著,如何做賬沖平
宋生老師
01/10 17:17
你好,你拿到貨的時候有沒有入賬?你拿到貨是怎么入賬的?
84784995
01/10 17:19
這是付的勞務(wù)費我看了看,付的錢多,發(fā)票欠80萬
宋生老師
01/10 17:20
你好,是的,他沒有拿發(fā)票。但是他如果給你提供了貨物或者服務(wù)的話,你要沖減這個預(yù)付款或者說應(yīng)付款。
84784995
01/10 17:22
貸方記什么
宋生老師
01/10 17:24
你現(xiàn)在是哪個科目有余額80萬?
宋生老師
01/10 17:24
貸方就記入哪個科目就可以了。
84784995
01/10 17:25
借方記什么
宋生老師
01/10 17:26
你好,他如果給你提供了貨物,你就入庫存商品提供的勞務(wù)就看這個勞務(wù)具體是做了什么事。
84784995
01/10 17:32
建筑勞務(wù)記工程施工嗎
宋生老師
01/10 17:48
你好,是的,計入工程施工科目
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