問題已解決
老師,一個公司注銷了,無法給我們開發(fā)票,但是我們已經(jīng)付了款了,如何記賬



你好,你拿到貨物了嗎
01/10 17:08

84784995 

01/10 17:12
拿到貨物了,也都付完款了,就是欠80萬發(fā)票

宋生老師 

01/10 17:12
你好,你可以按實際業(yè)務(wù)來做,只是沒有發(fā)票,你們不能稅前扣除

84784995 

01/10 17:15
一直掛著賬,好幾年了

宋生老師 

01/10 17:15
您好,你可以入賬,拿到貨就可以入

84784995 

01/10 17:17
不是老師,賬面上顯示欠咱80萬發(fā)票,在應(yīng)付的借方掛著,如何做賬沖平

宋生老師 

01/10 17:17
你好,你拿到貨的時候有沒有入賬?你拿到貨是怎么入賬的?

84784995 

01/10 17:19
這是付的勞務(wù)費我看了看,付的錢多,發(fā)票欠80萬

宋生老師 

01/10 17:20
你好,是的,他沒有拿發(fā)票。但是他如果給你提供了貨物或者服務(wù)的話,你要沖減這個預(yù)付款或者說應(yīng)付款。

84784995 

01/10 17:22
貸方記什么

宋生老師 

01/10 17:24
你現(xiàn)在是哪個科目有余額80萬?

宋生老師 

01/10 17:24
貸方就記入哪個科目就可以了。

84784995 

01/10 17:25
借方記什么

宋生老師 

01/10 17:26
你好,他如果給你提供了貨物,你就入庫存商品提供的勞務(wù)就看這個勞務(wù)具體是做了什么事。

84784995 

01/10 17:32
建筑勞務(wù)記工程施工嗎

宋生老師 

01/10 17:48
你好,是的,計入工程施工科目
