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問(wèn)題已解決

老師,分公司上半年盈利向總公司上交了所得稅,下半年虧損導(dǎo)致全年虧損,這個(gè)已經(jīng)上交的所得稅應(yīng)該怎么處理?

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:01/11 15:15
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好。留著做預(yù)交處理
01/11 15:15
84784990
01/11 15:18
在賬務(wù)上需要怎么做分錄?虧損的部分不再計(jì)提所得稅,也不用抵減之前已經(jīng)計(jì)提的所得稅是嗎老師?就放在那里當(dāng)作是預(yù)交的稅金?但是之前做了計(jì)提了怎么辦?
84784990
01/11 15:19
需不需要沖減計(jì)提的稅金?
小林老師
01/11 15:19
你好。以前計(jì)提的所得稅費(fèi)用需要紅字沖回
84784990
01/11 15:32
好的老師
小林老師
01/11 15:44
非常榮幸能夠給您支持
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