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問題已解決

老師,公司買來的禮品米面油,過年活動(dòng)送給客戶一批價(jià)值2000-3000左右,這個(gè)做招待費(fèi)還是宣傳費(fèi),?稅務(wù)上怎么處理呢?

84784997| 提問時(shí)間:01/11 15:20
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
公司購買米面油送給客戶,通常應(yīng)計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)。稅務(wù)處理如下: 增值稅 將外購的禮品米面油送給客戶,應(yīng)視同銷售貨物,計(jì)提銷項(xiàng)稅額。如果取得了增值稅專用發(fā)票,其進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。 企業(yè)所得稅 按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。需要注意的是,在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),要準(zhǔn)確計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除限額,并對(duì)超過扣除限額的部分進(jìn)行納稅調(diào)增。 個(gè)人所得稅 如果送給客戶的禮品價(jià)值較大,且屬于隨機(jī)向個(gè)人贈(zèng)送禮品,按照“偶然所得”項(xiàng)目,代扣代繳20%的個(gè)人所得稅。但如果是在業(yè)務(wù)宣傳、廣告等活動(dòng)中,向本單位以外的個(gè)人贈(zèng)送禮品,對(duì)個(gè)人取得的禮品所得,按照“其他所得”項(xiàng)目,全額適用20%的稅率繳納個(gè)人所得稅。如果屬于向客戶提供的具有價(jià)格折扣或折讓性質(zhì)的消費(fèi)券、代金券、抵用券、優(yōu)惠券等禮品,則不需要代扣代繳個(gè)人所得稅。
01/11 15:21
84784997
01/11 15:30
取得普票,增值稅計(jì)提,報(bào)增值稅表上怎么填呢?
東老師
01/11 15:30
按照未開票收入填寫就行
84784997
01/11 15:32
商品金額填到未開票收入+計(jì)提銷項(xiàng)稅填到稅額,是這樣嗎
東老師
01/11 15:33
對(duì),沒錯(cuò)的,是這么操作的
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