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    小規(guī)模紅沖去年的發(fā)票,去年減免增值稅做分錄:借 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸:營業(yè)外收入 今年紅沖之后要怎么做增值稅減免分錄?

    84785006| 提問時間:01/13 10:52
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    東老師
    金牌答疑老師
    職稱:中級會計師,稅務(wù)師
    小規(guī)模紅沖去年的發(fā)票,去年已做減免增值稅分錄,今年紅沖后相關(guān)分錄如下: - 紅沖時:按照去年分錄做相反方向分錄或紅字沖銷分錄,將原確認(rèn)的減免增值稅沖回。借:營業(yè)外收入;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款。 - 重新確認(rèn)減免時:如果本季度銷售額仍符合免稅條件,重新確認(rèn)減免增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款;貸:營業(yè)外收入。
    01/13 10:54
    84785006
    01/13 10:57
    好的謝謝老師,跨年了需要通過以前年度損益調(diào)整嗎
    東老師
    01/13 10:58
    你開的紅字發(fā)票不用通過的
    84785006
    01/13 10:59
    好的,謝謝老師
    東老師
    01/13 10:59
    不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
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