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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師這筆審計費(fèi)用如果不勾選抵扣,那么這筆分錄怎么做



借管理費(fèi)用審計費(fèi) 貸銀行存款
01/13 15:32

84784976 

01/13 15:32
到時候需要用到抵扣時呢又如何處理

東老師 

01/13 15:33
哦,借管理費(fèi)用審計費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款

84784976 

01/13 15:38
這樣做嗎?那現(xiàn)在 12 月的賬了,年底這需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

東老師 

01/13 15:39
那個待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)

84784976 

01/13 15:39
到時候需要用的的時候怎么轉(zhuǎn)換

東老師 

01/13 15:40
借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
