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問(wèn)題已解決

老師,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表稅款計(jì)算自動(dòng)帶出來(lái)的本期免稅額和實(shí)際發(fā)生的不一致怎么修改

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:01/13 16:19
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你能截圖來(lái)看一下嗎?
01/13 16:20
84784947
01/13 16:24
我看里面也不能修改
宋生老師
01/13 16:25
你申報(bào)的金額跟你開票的金額不一致。
宋生老師
01/13 16:25
你去看一下你開了多少發(fā)票?
84784947
01/13 16:25
12月我就沖減了這筆12150元,稅是120.3元,但系統(tǒng)就帶出來(lái)了360.89元
宋生老師
01/13 16:26
你是沖減了,開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
84784947
01/13 16:27
對(duì)的,只開了12150的負(fù)數(shù)發(fā)票
84784947
01/13 16:28
我查了電子稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的這些數(shù)據(jù)是對(duì)的,就是本期免稅那兩個(gè)是錯(cuò)的
宋生老師
01/13 16:29
你好,你這個(gè)去稅務(wù)局上門申報(bào)。
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