問題已解決
老師請問,房東前幾年開給我們的發(fā)票稅率有誤,9%開成5%金額相差6萬多,成本減少6萬,進賬增加6萬,這個要怎么處理賬務呢?



同學你好
發(fā)票更正了嗎
01/14 15:05

84785007 

01/14 15:06
對方發(fā)票已經(jīng)紅沖,再開了

樸老師 

01/14 15:08
是什么會計準則呢
直接原分錄負數(shù)紅沖然后再做藍字分錄就可以

84785007 

01/14 15:12
小微企業(yè),正常都是小企業(yè)準則吧

樸老師 

01/14 15:15
不是的
一般納稅人也可以是小微企業(yè)
也有用企業(yè)會計準則的

84785007 

01/14 15:18
稅務系統(tǒng)看嗎?那是小企業(yè)準則的

樸老師 

01/14 15:22
嗯
發(fā)票紅沖了又重新開的
你房租都是一次性計入費用嗎

84785007 

01/14 15:26
房租都是一個月一個月的開,做到當月費用,現(xiàn)在就是稅務發(fā)現(xiàn)稅率有誤,要求把之前的發(fā)票開紅字,重新開正確的稅率發(fā)票給我們

樸老師 

01/14 15:31
那就
借應付賬款
貸利潤分配未分配利潤
貸進項轉出
然后
借利潤分配未分配利潤
借進項
貸應付賬款
這樣
這兩個分錄的應付賬款金額一致
但是利潤分配和進項是不一樣的哦

84785007 

01/14 20:30
那這個需要做以前年度所得稅的更正申報嗎

樸老師 

01/14 20:36
這個一般不需要,看稅局要求

84785007 

01/14 20:37
以前年度損益調整是企業(yè)會計準則使用的對嗎?

樸老師 

01/14 20:40
同學你好
對的,是這樣的哦
