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問題已解決

您好,我們公司的工人承包出去了,勞務(wù)公司開進(jìn)100萬的專票,預(yù)付了5萬,怎么做分錄

84784956| 提問時(shí)間:01/14 15:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
您好,他們開給你這么多發(fā)票嗎?
01/14 15:30
84784956
01/14 15:32
老師,是的
宋生老師
01/14 15:33
您好,你們給你們建造固定資產(chǎn)還是什么
84784956
01/14 15:38
工人給加工風(fēng)力塔筒
宋生老師
01/14 15:40
您好,這個(gè)是不動產(chǎn)是吧?
84784956
01/14 15:44
不是,加工出售
宋生老師
01/14 15:46
您好,借生產(chǎn)成本,人工費(fèi),貸應(yīng)付賬款
84784956
01/14 15:54
借:生產(chǎn)成本—人工費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款,那實(shí)際支付時(shí),預(yù)付賬款怎么沖
宋生老師
01/14 15:54
您好,借應(yīng)付賬款,貸銀行存,預(yù)付賬款
84784956
01/14 16:02
我們給對方公司加工:對方開進(jìn)來的票這樣做分錄:借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng) 主營業(yè)務(wù)收入
宋生老師
01/14 16:13
你好,你們給對方公司加工的話,是你們開發(fā)票給對方,并不是他開發(fā)票給你們。
84784956
01/14 16:16
對,我們開票,分錄按上面的做,對?
宋生老師
01/14 16:19
你好,是的。開出去發(fā)票的話是這樣子做
84784956
01/14 16:21
倉庫的配件領(lǐng)用了,月底借:制造費(fèi)用貸:原材料—配件,那制造費(fèi)用用不用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本?
宋生老師
01/14 16:26
你好這個(gè)是需要轉(zhuǎn)入到生產(chǎn)成本的。
84784956
01/14 16:30
倉庫領(lǐng)配件直接轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本?
宋生老師
01/14 16:30
你好,是的。你可以進(jìn)入到制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本。
84784956
01/14 16:31
那月底的制造費(fèi)用不用結(jié)轉(zhuǎn)到成本?
宋生老師
01/14 16:31
你好制造費(fèi)用是需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面去的。
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