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問題已解決

取的發(fā)票且認證,結果對方稱為走逃企業(yè),進項稅額轉出了,補交了企業(yè)所得稅,怎么做賬務處理

84785026| 提問時間:01/14 16:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好,這個是什么時候業(yè)務
01/14 16:03
84785026
01/14 16:07
老師,你好,發(fā)票是2023年11月取得的且已經認證抵扣,2024年11月對方企業(yè)成為走逃戶,這張發(fā)票成為異常發(fā)票,2024年12月已經做進項稅額轉出,而且2023年年報也更正了,補交了企業(yè)所得稅,這部分賬務處理怎么做
宋生老師
01/14 16:08
你好,這個借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
84785026
01/14 16:11
老師,那原材料部分不用再做什么什么賬務處理了嗎?那個進項稅額轉出補交的增值稅和附加稅怎么做分錄
宋生老師
01/14 16:12
你好,這個要看你當時拿到藍字發(fā)票怎么做的憑證。
宋生老師
01/14 16:12
他們后面有退錢給你們嗎?
84785026
01/14 16:14
沒有,目前這個企業(yè)已經聯(lián)系不上了,相當于我們收到的發(fā)票就是個廢票,已經全部沖回了
宋生老師
01/14 16:15
你好,,你可以借。營業(yè)外支出貸,原材料應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出,然后再借,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出貸,應交稅費,未交增值稅,然后交納
84785026
01/14 16:15
明白了,謝謝老師
宋生老師
01/14 16:16
你好,不用客氣的了。
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