問題已解決
我們一般納稅人,在10月份有銷售,然后補開了9月份的發(fā)票,導致系統(tǒng)過來的銷售額跟實際的對不上,9月份已經(jīng)申報無票收入了,10月份的怎么報增值稅報表啊?



同學你好
負數(shù)填寫未開票收入欄
01/14 19:48

84784952 

01/14 20:01
老師,不太明白啊

樸老師 

01/14 20:02
就是未開票收入欄填寫負數(shù)的

84784952 

01/14 20:16
10月份還有未開票的收入呢?

樸老師 

01/14 20:18
負數(shù)和正數(shù)的沖抵
如果負數(shù)大于正數(shù)就按沖抵后的負數(shù)余額填寫
如果相反就按沖抵后的正數(shù)余額填寫
