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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅的分錄怎么做啊!是每月計(jì)提嗎?



小規(guī)模增值稅不用計(jì)提的,
借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,
然后繳納的時(shí)候,既
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
按季度申報(bào)的都是按季度來(lái)計(jì)提附加稅的
借稅及及附加
貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
印花稅準(zhǔn)則里面規(guī)定可以計(jì)提也可以不用計(jì)提。
如果你計(jì)提的話,也是按季度申報(bào)的,在季度末計(jì)提
借稅金及附加,
貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅
企業(yè)所得稅的,季度末計(jì)提借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
01/14 21:05

84785043 

01/15 16:11
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們24年12月補(bǔ)繳了23的二手車發(fā)票收入增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅,滯納金也交了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么入賬呢?(我們是二手車交易市場(chǎng)小規(guī)模納稅人)

郭老師 

01/15 16:12
借,應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款
貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。貸,銀行存款
借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅、印花稅、附加稅
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅、
營(yíng)業(yè)外支出、滯納金
貸、銀行存款

84785043 

01/15 16:16
是23年這部分開(kāi)票收入沒(méi)入帳,沒(méi)申報(bào),24年稅務(wù)局讓申報(bào)補(bǔ)繳增值稅、、企業(yè)所得稅、印花稅,還交了滯納金,賬務(wù)做在24年12月里面嗎?涉及損益的要換名字嗎?怎么調(diào)賬呢?

郭老師 

01/15 16:18
做到2024年里面。我已經(jīng)給你畫了,用利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)代替了。

84785043 

01/15 16:41
老師,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),我是填哪個(gè)數(shù)據(jù)呀!實(shí)操小白,有點(diǎn)蒙,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,謝謝

郭老師 

01/15 16:44
第一個(gè),利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)是不含稅的銷售額。

郭老師 

01/15 16:44
第二個(gè)利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)是附加稅、所得稅、印花稅的合計(jì)。

84785043 

01/15 18:39
老師,在請(qǐng)問(wèn)一下,這樣做出來(lái),未分配利潤(rùn)很大,之前都是負(fù)數(shù),一下變得很大,這個(gè)要怎么調(diào),還是就直接掛在那里嗎?2023年車輛成本要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

郭老師 

01/15 18:39
這個(gè)未分配利潤(rùn)期末余額是你從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在累計(jì)的虧損不用結(jié)轉(zhuǎn)的
車輛的成本你做到了哪個(gè)科目?愿望都是杰倫的管理費(fèi)用,應(yīng)該已經(jīng)包含在里面了。

84785043 

01/15 18:49
你看下剛才按你教的方法調(diào)整了23年相關(guān)的稅費(fèi)補(bǔ)繳,但是這個(gè)利潤(rùn)分配一下從負(fù)數(shù)變成了90多萬(wàn),這個(gè)沒(méi)什么問(wèn)題嗎?我們其實(shí)沒(méi)有那么大的利潤(rùn)

84785043 

01/15 18:50
但是不知道哪里出了問(wèn)題

郭老師 

01/15 18:51
完整的賬務(wù)處理,給我寫一下。

郭老師 

01/15 18:51
上面的除了營(yíng)業(yè)外支出影響利潤(rùn)表
其他的不影響。

84785043 

01/15 18:57
好的,謝謝老師

郭老師 

01/15 18:59
你截圖你的賬務(wù)處理,我看一下。你不是影響了利潤(rùn)嗎?
