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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,裝飾公司收到一張臨時工開的發(fā)票開的是勞務(wù)費(fèi)也就是說是他的工資這個的話怎么做賬?。?/p>



您好,這個的話就是相當(dāng)于,把這個發(fā)票,直接做成本
01/14 21:58

84784976 

01/14 22:10
具體分錄是怎么做的呀老師。

小鎖老師 

01/14 22:18
您好,借 其他業(yè)務(wù)成本 人工費(fèi)? 貸 銀行存

84784976 

01/14 22:22
好的,謝謝老師。
能不能請問一下老師完整的購買固定資產(chǎn),然后具體折舊,以及相關(guān)的其他做賬分錄分別是怎么樣的?摘要一般是怎么寫?

84784976 

01/14 22:23
老師再問一下剛剛說的那個成本人工費(fèi)的情況是這樣的,他本身是11月的工資,但是是12月給公司開的票,這種的話我直接做在12月的賬里面可以嗎?

小鎖老師 

01/14 22:24
借 固定資產(chǎn)? 應(yīng)交稅費(fèi)? 貸 銀行存款? ?借 管理費(fèi)? 貸 累計折舊

84784976 

01/14 22:25
固定資產(chǎn)還要應(yīng)交稅費(fèi)嗎?帶現(xiàn)金支付也可以吧?
然后第2步記管理費(fèi)用是不是要后綴+攤銷費(fèi)?

小鎖老師 

01/14 22:27
您好,是的,這個理解沒錯

84784976 

01/14 22:28
老師再問一下剛剛說的那個成本人工費(fèi)的情況是這樣的,他本身是11月的工資,但是是12月給公司開的票,這種的話我直接做在12月的賬里面可以嗎?

小鎖老師 

01/14 22:31
對,可以做12月的賬套里邊
