當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
材料成本差異月末余額怎么處理



你好,材料是都被領(lǐng)用完了嗎?
如果沒有領(lǐng)用完 ,那就繼續(xù)掛賬就是了。
01/15 11:04

84784982 

01/15 11:09
老師,如果都領(lǐng)了,怎么處理

鄒老師 

01/15 11:10
你好,那就需要在領(lǐng)用的時(shí)候,分?jǐn)傁鄳?yīng)的差異才是。
分?jǐn)偭酥?就沒有余額的

84784982 

01/15 11:25
老師,分?jǐn)傇趺醋鰬{證

鄒老師 

01/15 11:26
你好
借:生產(chǎn)成本
貸:材料成本差異
(或相反分錄)

84784982 

01/15 11:27
謝謝老師(#^.^#)

鄒老師 

01/15 11:27
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??
