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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好,10月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證大于銷項(xiàng),有留抵,沒交錢,11月用了留抵交了,增值稅怎么計(jì)提呢,留抵這月怎么做賬



10月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)120
11月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)120
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅80
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)80
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,20
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。20
01/15 11:36

84784990 

01/15 11:42
您看一下 按照我這個(gè)數(shù)怎么做賬

郭老師 

01/15 11:45
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2270.97,
應(yīng)交稅費(fèi)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4422.88,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)6693.85

84784990 

01/15 11:45
每月有結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅

郭老師 

01/15 11:46
11月份
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)7625.82。
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅7625.82-2272.7。
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2272.7
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅930.24。

84784990 

01/15 11:46
有做這筆

郭老師 

01/15 11:47
好,按照我上面的來就可以的。

郭老師 

01/15 11:47
我上面給你寫了
10月的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2270.97,
應(yīng)交稅費(fèi)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4422.88,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)6693.85
2025-01-15 11:45

84784990 

01/15 11:48
像你上面發(fā)的做賬,還做我發(fā)的圖片這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)嗎

郭老師 

01/15 11:48
11月的11月份
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)7625.82。
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅7625.82-2272.7。
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2272.7
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅930.24
