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前期費用 錄到固定資產(chǎn) 現(xiàn)在要把名稱都轉(zhuǎn)出來 分錄怎么做

84785036| 提問時間:01/15 12:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
沖減固定資產(chǎn)賬面價值: 借:以前年度損益調(diào)整(以前年度)/ 管理費用等(本年度) 貸:固定資產(chǎn) 沖減累計折舊(若有): 借:累計折舊 貸:以前年度損益調(diào)整(以前年度)/ 管理費用等(本年度) 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整(若涉及以前年度): 借:利潤分配 - 未分配利潤(借方余額) 貸:以前年度損益調(diào)整 或 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配 - 未分配利潤(貸方余額)
01/15 12:43
84785036
01/15 12:44
怎么那么復(fù)雜有點看不懂
樸老師
01/15 12:47
同學(xué)你好 因為涉及損益跨年了
84785036
01/15 12:51
金額這些怎么計算呢
樸老師
01/15 12:53
同學(xué)你好 這個看折舊的金額哦
84785036
01/15 12:55
期科累計折舊+月折舊額嗎 能不能轉(zhuǎn)出來這些視為報廢處理啊
樸老師
01/15 12:56
同學(xué)你好 這個可以的
84785036
01/15 12:58
報廢處理的話涉及交稅 能不能直接就是一筆分錄帶過
樸老師
01/15 13:01
同學(xué)你好 這個要交所得稅 一個分錄也可以
84785036
01/15 13:04
所得稅老板不愿意交 那如果不交稅的話 一筆分錄怎么做
樸老師
01/15 13:06
這個不交那就沒法處理這個固定資產(chǎn) 這個固定資產(chǎn)清理的價格不能太低 得按市場公允價
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