問題已解決
前期費用 錄到固定資產(chǎn) 現(xiàn)在要把名稱都轉(zhuǎn)出來 分錄怎么做



沖減固定資產(chǎn)賬面價值:
借:以前年度損益調(diào)整(以前年度)/ 管理費用等(本年度)
貸:固定資產(chǎn)
沖減累計折舊(若有):
借:累計折舊
貸:以前年度損益調(diào)整(以前年度)/ 管理費用等(本年度)
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整(若涉及以前年度):
借:利潤分配 - 未分配利潤(借方余額)
貸:以前年度損益調(diào)整
或
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配 - 未分配利潤(貸方余額)
01/15 12:43

84785036 

01/15 12:44
怎么那么復(fù)雜有點看不懂

樸老師 

01/15 12:47
同學(xué)你好
因為涉及損益跨年了

84785036 

01/15 12:51
金額這些怎么計算呢

樸老師 

01/15 12:53
同學(xué)你好
這個看折舊的金額哦

84785036 

01/15 12:55
期科累計折舊+月折舊額嗎
能不能轉(zhuǎn)出來這些視為報廢處理啊

樸老師 

01/15 12:56
同學(xué)你好
這個可以的

84785036 

01/15 12:58
報廢處理的話涉及交稅
能不能直接就是一筆分錄帶過

樸老師 

01/15 13:01
同學(xué)你好
這個要交所得稅
一個分錄也可以

84785036 

01/15 13:04
所得稅老板不愿意交 那如果不交稅的話 一筆分錄怎么做

樸老師 

01/15 13:06
這個不交那就沒法處理這個固定資產(chǎn)
這個固定資產(chǎn)清理的價格不能太低
得按市場公允價
