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問(wèn)題已解決

期初只有應(yīng)收賬款有金額怎么可以讓試算平衡

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:01/15 14:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你可以對(duì)方科目計(jì)入到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
01/15 14:41
84784991
01/15 14:43
直接貸到利潤(rùn)里面嗎?
宋生老師
01/15 14:44
你好,是的,直接進(jìn)入未分配利潤(rùn)里面就好。
84784991
01/15 14:46
可是我還是結(jié)不了賬
宋生老師
01/15 14:46
你現(xiàn)在是要起賬還是要做什么?
84784991
01/15 14:48
我想要起賬
宋生老師
01/15 14:49
你好,那你就直接在期初數(shù)一個(gè)填應(yīng)收賬款,一個(gè)填未分配利潤(rùn),然后就可以起賬了呀。
84784991
01/15 14:50
好的? 謝謝老師
宋生老師
01/15 14:50
你好,不用客氣的I了。
84784991
01/15 14:53
老師本月發(fā)工資算期初里還是直接計(jì)提發(fā)放?
宋生老師
01/15 14:54
你好,本月計(jì)提更好
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