問題已解決
老師,12月申報(bào)期剛結(jié)束,發(fā)現(xiàn)成本入錯(cuò)了,需要調(diào)整分錄,這個(gè)更正申報(bào)有風(fēng)險(xiǎn)嗎



您好, 你要看下前面的報(bào)表還能更正不,一般更正沒事
01/16 14:29

84785043 

01/16 17:10
老師,前任會(huì)計(jì)改完錯(cuò)的憑證,申報(bào)表沒有更正,這個(gè)怎么弄,我不改可以嗎

劉艷紅老師 

01/16 18:49
這個(gè)報(bào)表也要更正下,要不然賬和表對(duì)不上了

84785043 

01/16 18:51
老師,是不是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅余額借方的時(shí)候,貸方就是轉(zhuǎn)出多交增值稅,我看前任會(huì)計(jì)賬里有轉(zhuǎn)出多交增值稅,我沒用過這個(gè)科目,我一般都是用轉(zhuǎn)出未交,所以不知道這個(gè)轉(zhuǎn)出多交是什么意思,一般什情況下用這個(gè)科目

劉艷紅老師 

01/16 18:52
這個(gè)是前面多交了這個(gè)增值稅

84785043 

01/16 20:58
怎么會(huì)多交呢,除了當(dāng)月預(yù)交的情況,其他應(yīng)該不會(huì)多交吧,是不是一些需要預(yù)交增值稅的企業(yè)才會(huì)出現(xiàn)這個(gè)科目,其他企業(yè)基本不會(huì)用到這個(gè)科目呢

劉艷紅老師 

01/16 21:02
用于將當(dāng)月多交的增值稅從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目

劉艷紅老師 

01/16 21:02
那就得問前面那個(gè)會(huì)計(jì)了

84785043 

01/16 21:13
老師,我的意思是轉(zhuǎn)出多交增值稅,是不是只有預(yù)交了增值稅,然后實(shí)際繳納的時(shí)候發(fā)現(xiàn)預(yù)交多了,才會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)出多交,還有那些情況會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)出多交

劉艷紅老師 

01/16 21:15
還有實(shí)際交稅多交了,也會(huì)這樣做
