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問題已解決

請問老師,我公司是勞務派遣公司,我公司有時會把社保轉(zhuǎn)包給渠道(人力資源公司)來買,我公司支付給渠道社???,渠道就給我們開發(fā)票,我公司就將此作為主營業(yè)務成本-轉(zhuǎn)包成本。但現(xiàn)在從渠道處收到一筆社保提現(xiàn)款,這該怎么做賬?

84784962| 提問時間:01/16 20:18
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師,審計師,ACCA
您好,沖減我們的 借:銀行 (正) 借:主營業(yè)務成本-轉(zhuǎn)包成本(負)
01/16 20:19
84784962
01/16 20:23
什么叫社保提現(xiàn)呢?我不太明白
琦禎異寶
01/16 20:25
您好,這上社保的崗位補貼,這是經(jīng)企業(yè)在減輕負擔
84784962
01/16 20:38
是不是打錯字了?看不明白
琦禎異寶
01/16 20:39
對不起,這是“給”企業(yè)減輕負擔
84784962
01/16 20:49
可是對方企業(yè)不是政府部門,也是以盈利為目的的公司,為什么會給我們公司補貼呢?
琦禎異寶
01/16 20:49
您好,薄利多銷,為了以后的長期合作,相當于給我們打個折
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