問題已解決
老師您好,我公司購進貨物的進項票當月已抵扣,次月賣家銷售退回紅沖了負數(shù),請問這個分錄怎么做呢?



你好,你借應(yīng)付賬款貸,庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出
01/17 11:37

84785015 

01/17 11:40
期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢

宋生老師 

01/17 11:41
你好,這個科目不需要結(jié)轉(zhuǎn)了。

老師您好,我公司購進貨物的進項票當月已抵扣,次月賣家銷售退回紅沖了負數(shù),請問這個分錄怎么做呢?
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