問(wèn)題已解決
你好,老師,我們企業(yè)匯算清繳有退稅33.21元, 現(xiàn)在不想退稅,該如何合理納稅調(diào)增呢



33.21÷5%,加彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行,最后一列的那個(gè)金額就是
在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
01/17 15:44

84785033 

01/17 15:49
是在這張表里填嗎

郭老師 

01/17 15:50
對(duì)的是的,看最后一列的。往后看,你這個(gè)沒(méi)截圖。

84785033 

01/17 15:52
我找到在哪里填寫(xiě)了
扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目-其他

郭老師 

01/17 15:53
是的,對(duì)的,是這么做的。

84785033 

01/17 15:55
如果調(diào)增到職工薪酬職工福利費(fèi)中呢

郭老師 

01/17 15:56
職工薪酬明細(xì)表第二行福利費(fèi)稅收金額里面不要填寫(xiě)調(diào)增的金額

84785033 

01/17 16:30
都是可以合理的哈

郭老師 

01/17 16:32
對(duì)的,是的,可以這么做的。
