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問題已解決

我司12月份收到進項的發(fā)票中有一張紅沖票,但是當月并沒有銷項,所以我并未做進項的抵扣勾選,那當月報增值稅申報表中是否要做進項稅額轉出(紅沖的票)嗎

84785017| 提問時間:01/19 08:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不用 沒認證的不需要
01/19 08:43
84785017
01/19 08:49
那意思就是說,我之后在哪個月認證就在哪個月做進項稅額轉出對吧
84785017
01/19 08:50
還是說那張正數發(fā)票和負數發(fā)票,正好對沖就忽略不計呢
郭老師
01/19 08:55
之后不能認證了 假設你之前認證了,人家紅沖了當月進項轉出
84785017
01/19 09:09
有點搞不明白,老師!比如哈,我11月收到數張進項發(fā)票,期中一張票金額是100+13(進項),另一張是? ? ? ? -(100+13)由于開票內容有誤紅沖的,我當月不發(fā)生銷售,我可以不做進項抵扣對吧,那12月我發(fā)生了銷售了,我肯定要把之前的進項都抵扣了嘛(抵扣的發(fā)票當然也包括那兩張),這個時候我要做進項稅額轉出嗎
郭老師
01/19 09:21
你好,她是它針對100和13的這張發(fā)票已經紅沖了,你認證不了啦 正數發(fā)票,只要開了負數,不管開多少,他整個發(fā)票都認證不了。
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