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問題已解決

老師請問計提工資時扣了員工伙食費(fèi)才計算應(yīng)付工資,后面對方公司扣了伙食費(fèi)才付勞務(wù)費(fèi),要怎么做分錄呢? 比如我公司派員工到另外一個公司工作,在對方公司吃飯,我們在工資里補(bǔ)貼伙食費(fèi),對方公司扣的伙食費(fèi),我們再從工資回扣除。 再比如,三個工人外派到對方公司工作,月工資是每人4000元,補(bǔ)貼伙食每天10元,那么計工資時計算為4300元,在對方公司食堂吃飯用去108元,那么我們提工資時每人4192元。 對方公司給勞務(wù)費(fèi)每人5000元,共15000元,扣除伙食費(fèi)324元,我們公司實收14676。我要怎么分錄呢

84785001| 提問時間:01/19 22:35
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,ACCA
您好,借:主營業(yè)務(wù)成本-工資14676? ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資? 14676 借:應(yīng)付職工薪酬-工資? 14676? 貸:銀行 借:應(yīng)收賬款? 14676? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?14676 最終給的計賬
01/19 22:37
84785001
01/19 22:57
您還沒真正看得清楚我的問題
84785001
01/19 22:58
14676是實際收到
84785001
01/19 22:58
實際應(yīng)付工資是12567
84785001
01/19 22:59
錯了,應(yīng)該是12576
琦禎異寶
01/19 23:03
您好,我看懂的,我們收到14676,就要開這么多發(fā)票給客戶,客戶扣的餐補(bǔ)是他們扣除的,我們的收入不能大于這個金額
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