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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師對方2024年2月份給我們公司開的票,她們要沖紅重開,我們做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,她們沖紅了我們要怎么做帳



您好,你把前面的做負(fù)數(shù)分錄,再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
01/20 10:38

84785046 

01/20 10:42
是她們做沖紅吧,她們那邊說叫我們發(fā)起紅沖

劉艷紅老師 

01/20 10:45
你要開紅字信息表,因?yàn)槟愕挚哿?/div>

84785046 

01/20 10:46
怎么操作呢,沒做過進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

劉艷紅老師 

01/20 11:06
下個(gè)月申報(bào)的時(shí)侯,在附表二上面有

84785046 

01/20 11:10
那要不要補(bǔ)這個(gè)稅額的增值稅款呢

劉艷紅老師 

01/20 11:20
要的,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)月交就可以了

84785046 

01/20 11:27
這個(gè)月已經(jīng)交完了,他這張票是今天沖紅的,是不是在下個(gè)月里弄,可不可以下個(gè)月再抵扣這筆

劉艷紅老師 

01/20 11:28
是的,下個(gè)月申報(bào)再轉(zhuǎn)出交各部

84785046 

01/20 11:46
老師像這種的分錄要怎么做呢?

劉艷紅老師 

01/20 11:51
你前面的是怎么做分錄的了?

84785046 

01/20 14:41
之前的是借工程施工-勞務(wù)費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)付賬款

劉艷紅老師 

01/20 14:43
借:利潤分配-未分配-
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-
貸應(yīng)付賬款-

84785046 

01/20 15:40
為什么是利潤分配-未分配呢?

劉艷紅老師 

01/20 15:56
如果是小企業(yè)就用這個(gè),企業(yè)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整


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