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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我12月份的時(shí)候收到工資發(fā)票,然后做賬是計(jì)入到了應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后我這個(gè)月的時(shí)候做紅字發(fā)票發(fā)現(xiàn)我上個(gè)月的這個(gè)科目下面還有上月余額,應(yīng)該怎么處理呢?



同學(xué),你好
有截圖嗎?
你想在是想清平余額嗎?
01/20 11:21

84785011 

01/20 11:33
老師截圖上傳不了

小菲老師 

01/20 11:34
同學(xué),你好
可以上傳圖片的,你再試試

84785011 

01/20 11:36
試了很多次,上傳不了。你看看這個(gè)科目一般怎么處理?

小菲老師 

01/20 11:37
同學(xué),你好
這個(gè)科目一般會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面

84785011 

01/20 11:42
那如果我上個(gè)月不用交增值稅,我月末是不是要做一筆將銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)余額統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面

小菲老師 

01/20 11:43
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84785011 

01/20 11:45
最后問一下老師,我現(xiàn)在反結(jié)賬,然后做一筆結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)影響之前的報(bào)表嗎?

小菲老師 

01/20 11:46
同學(xué),你好
增值稅結(jié)轉(zhuǎn),不影響報(bào)表的
