問題已解決
請教老師,在2022年度采購的一筆15萬的材料,一直沒有開發(fā)票過來,現(xiàn)在再找他們開發(fā)票,他們存在經(jīng)濟糾芬,現(xiàn)在開不了發(fā)票,這種情況如何處理?(稅務有問題,帳戶也有問題,現(xiàn)在開不了發(fā)票,如何處理?)



借原材料貸,銀行存款,或者預付賬款或者應付帳款
沒有發(fā)票,正常做賬,但是抵扣不了所得稅。
01/20 15:32

郭老師 

01/20 15:32
和有發(fā)票的賬務處理是一樣做的。

84785042 

01/20 15:33
這我知道,發(fā)票回不來如何處理,么辦?

84785042 

01/20 15:33
不處理要掛一輩子,如何解決?

郭老師 

01/20 15:41
你這個原材料不領(lǐng)用嗎?領(lǐng)用的話,借生產(chǎn)成本貸原材料正常的,怎么會掛賬?哪個科目掛著?不回來就不回來就是了

郭老師 

01/20 15:41
沒發(fā)票和有發(fā)票的,一樣做賬務處理,一樣做主營業(yè)務成本,一樣做原材料。

84785042 

01/20 16:08
掛帳啊,如何處理?有沒有稅務風險?

84785042 

01/20 16:09
款付出去了,發(fā)票回不來,這種情況該如何處理沒有稅務風險?

郭老師 

01/20 16:09
實際業(yè)務不會有風險的,借原材料貸應付賬款不是回復了嗎?這個原材料領(lǐng)用,借生產(chǎn)成本貸原材料,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本,借主營業(yè)務成本貸庫存商品。

84785042 

01/20 16:20
我做的分錄是:借:應付帳款
貸:銀行存款
沒有入成本,這個材料已發(fā)貨了,并已領(lǐng)用了。

郭老師 

01/20 16:21
你分錄做錯了,我上面給你回復了,你看一下可以嗎。
借原材料貸應付賬款不是回復了嗎?這個原材料領(lǐng)用,借生產(chǎn)成本貸原材料,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本,借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
來看看下
哪一個科目有余額,我給你改。

84785042 

01/20 16:26
發(fā)票沒回來就掛帳呀

郭老師 

01/20 16:27
沒有發(fā)票,你貨物到了正常做賬,
根據(jù)權(quán)責發(fā)生制,企業(yè)做賬不是根據(jù)發(fā)票的

84785042 

01/20 16:28
我是這樣做的分錄:
借:應付帳款
貸:銀行存款
發(fā)票沒有收回來,也沒有確認成本

84785042 

01/20 16:30
發(fā)票收不回來,能否這樣來平帳,借:營業(yè)外支出,貸:應付帳款

郭老師 

01/20 16:33
你這樣的話影響毛利潤了
虛增
