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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,公司會(huì)計(jì)記支付運(yùn)費(fèi),辦公租金等費(fèi)用,直接記 借:應(yīng)付賬款-收款公司名稱 貸:銀行存款。 沒(méi)有這樣記 借:管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)或者租金公司名稱,貸;銀行存款 做應(yīng)付賬款是不是不對(duì),做應(yīng)付報(bào)表最后不能將這部分費(fèi)用計(jì)入到管理費(fèi)用或者其他費(fèi)用里面,謝謝老師



你好,如果是直接支付的話,貸方就是銀行存款就行了
01/20 17:37

84784962 

01/20 17:39
那借方呢?

東老師 

01/20 17:39
借方直接計(jì)入管理費(fèi)用相關(guān)科目就成

84784962 

01/20 17:39
就是支付的時(shí)候記賬

84784962 

01/20 17:40
會(huì)計(jì)記 借應(yīng)付賬款是不是不對(duì)

84784962 

01/20 17:40
沒(méi)有計(jì)入管理費(fèi)用

東老師 

01/20 17:40
是的,這么做賬是不對(duì)的

84784962 

01/20 17:40
報(bào)表生成的時(shí)候是不是這部分費(fèi)用就不會(huì)計(jì)入管理費(fèi)用部分

東老師 

01/20 17:41
你沒(méi)做入管理費(fèi)用的話,生產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候肯定是無(wú)法記入管理費(fèi)用的

84784962 

01/20 17:42
報(bào)表根據(jù)憑證生成的時(shí)候,會(huì)計(jì)記應(yīng)付賬款是不是就不算管理費(fèi)用里面了老師?

84784962 

01/20 17:42
明白了謝謝老師

東老師 

01/20 17:42
沒(méi)事,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝
