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實(shí)務(wù)
問題已解決
借:銀行存款100萬 貸:其他流動(dòng)負(fù)債/與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助100萬 現(xiàn)在要預(yù)付工程款 借:預(yù)付50萬 貸:銀行存款50萬 這樣做分錄對(duì)嗎?還要不要做其他分錄



你好,你這個(gè)是什么業(yè)務(wù)
01/21 10:49

84785022 

01/21 10:51
前面是收到補(bǔ)助,下面是要預(yù)付工程款

東老師 

01/21 10:52
你說的具體是什么補(bǔ)助

84785022 

01/21 11:10
政府補(bǔ)助

東老師 

01/21 11:13
你上面這么做賬就沒問題

84785022 

01/21 11:17
其他流動(dòng)負(fù)債這個(gè)科目啥時(shí)候核銷

東老師 

01/21 11:17
就是形成工程以后沖減工程成本就成

84785022 

01/21 11:19
應(yīng)該咋做會(huì)計(jì)分錄

東老師 

01/21 11:21
比如說行成了固定資產(chǎn),借其他流動(dòng)負(fù)債 貸固定資產(chǎn)

84785022 

01/21 11:26
這樣做,固定資產(chǎn)不就減少了嗎?

東老師 

01/21 11:27
本身就是減少了,因?yàn)槟銈兪盏搅搜a(bǔ)助

84785022 

01/21 11:31
借:在建工程100萬
貸:預(yù)付賬款100萬
等驗(yàn)收合格就是借:固定資產(chǎn)100萬
貸:在建工程100萬
借:其他流動(dòng)負(fù)債100萬
貸:固定資產(chǎn)100萬
是這樣的對(duì)吧

東老師 

01/21 11:32
對(duì),沒錯(cuò)的,就是這么做的
