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問題已解決

老師,之前24年未開票確認了收入,現(xiàn)在25年開票了,分錄怎么寫?前面未開票收入已申報過稅了,現(xiàn)在電子稅務(wù)局上有這部分稅款,該怎么處理呢?

84785029| 提問時間:01/21 12:10
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學,你好 之前無票收入的分錄,紅沖,再根據(jù)發(fā)票重新做。 增值稅申報表,無票收入填負數(shù)
01/21 12:10
84785029
01/21 12:24
老師,無票收入我這樣做了,紅沖的話,紅沖下面那筆分錄吧
小菲老師
01/21 12:32
同學,你好 嗯嗯,是的
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