問題已解決
我公司之前未計提工資也未計提工會費,也未上交過工會費。但是每月從工資里扣除員工工會費。請問發(fā)放工資時分錄如何做?



同學,你好
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
其他應收款-工會費
01/24 15:20

84785013 

01/24 15:23
為什么要計入其他應收款呢?

小菲老師 

01/24 15:23
同學,你好
你要放在其他應付款也行,需要一個中轉科目

84785013 

01/24 15:25
因為我們從來沒上交過工會費,這個錢用來發(fā)福利,如果計入到其他應收款,那么再付福利費的時候怎么平這個科目

小菲老師 

01/24 15:26
同學,你好
付福利費
借:其他應收款
貸:銀行存款

84785013 

01/24 15:28
如果提前付了應該計入其他應收,但是沒提前付,是不是計入其他應收款不合理

小菲老師 

01/24 15:29
同學,你好
對,用其他應付款比較合適
