問題已解決
營業(yè)主要成本暫估費(fèi)用33萬在2023年在匯算清繳沒有全部調(diào)出來,只調(diào)表調(diào)出3萬?,F(xiàn)在賬上還是記錄這33萬應(yīng)付賬款。應(yīng)該怎樣調(diào)整才對(duì)



意思你的33萬是虛假的暫估?
01/25 11:04

84784981 

01/25 11:17
2023年6月營業(yè),12月31日暫估應(yīng)付賬款這個(gè)是記賬公司記錄的,我們是在2024年9月收回自己做賬,我一直不知道怎樣調(diào)

家權(quán)老師 

01/25 11:21
關(guān)鍵是那個(gè)33萬暫估的金額是否真實(shí)?直接看當(dāng)時(shí)暫估的憑證后邊是否有附件?

84784981 

01/25 11:23
沒有的,我一直頭疼

家權(quán)老師 

01/25 11:26
那么直接
借:應(yīng)付賬款33
貸:利潤分配-未分配利潤33
更正23年的年度報(bào)表,按更正后的報(bào)表做匯算

84784981 

01/25 11:51
那之后要怎樣調(diào)整

家權(quán)老師 

01/25 11:54
24年的度的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤,應(yīng)付賬款年期初和期末數(shù)都要調(diào)整

84784981 

01/25 11:56
是更正2023年報(bào)就行,2024四個(gè)季度要更正嗎

家權(quán)老師 

01/25 11:58
現(xiàn)在只更正23年的年報(bào),匯算清繳,然后24年的年報(bào)和第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表的年初數(shù)和期末數(shù)

84784981 

01/25 12:13
我現(xiàn)在這個(gè)沖紅借應(yīng)付賬款是寫在那個(gè)這個(gè)月就行,還是寫在那里

84784981 

01/25 12:20
老師手機(jī)上多少

84784981 

01/25 12:21
朋友能加嗎

家權(quán)老師 

01/25 13:18
那個(gè)分錄建議在24年12月做,不然你還要修改25年報(bào)表的年初數(shù)

家權(quán)老師 

01/25 13:19
因?yàn)?4還沒匯算清繳,直接做到24年。
