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實(shí)務(wù)
問題已解決
報(bào)銷人員因相關(guān)的支出沒有取得發(fā)票如何處理,有加油票,船票,餐費(fèi)等?用其他同類型的發(fā)票沖抵可以嗎?只是發(fā)生的時(shí)間不一樣而已



有風(fēng)險(xiǎn)的
嚴(yán)格來說就是虛開發(fā)票
01/27 09:50

84785038 

01/27 09:53
1月份的賬期中,有去年12月份報(bào)銷的發(fā)票怎么處理和做賬?

郭老師 

01/27 09:56
借利潤分配未分配利潤貸,銀行存款,
匯算清繳調(diào)減

84785038 

01/27 10:03
平時(shí)在記賬的時(shí)候,相關(guān)人員的報(bào)銷都會經(jīng)過其他應(yīng)收款來做過渡科目,如果用了以上的分錄還可以用其他應(yīng)收款這個(gè)過渡科目嗎?

郭老師 

01/27 10:06
可以
借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)收款
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
