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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,年終增值稅有留抵,沒有未交增值稅,那么年終結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄應(yīng)該怎么寫呢?謝謝!



你好,可以做
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
02/02 16:57

84785005 

02/02 17:22
老師,這里的轉(zhuǎn)出未交增值稅是我的留抵稅額嗎?

小敏敏老師 

02/02 17:55
是的,這個(gè)是留抵稅額。
